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谁能尽量简单说说万科宝能系股权之争是怎么回事

中亿财经网 kefu03 2023-10-04 17:27:14

一、谁能尽量简单说说万科宝能系股权之争是怎么回事

宝能那是杠杆撬动的热钱,不是产业资本,宝能入主万科必然不会进行什么长远投资。这场收购与反收购战,就看万科管理层能把股权稀释到什么程度和宝能到底能撬动多大杠杆了。r7h中亿财经网财经门户

二、如何看待万科和宝能之争

宝能系盯上万科这才是真实的资本市场,过去万科股权一直都比较分散这是致命的死穴也暴露了万科的狂傲以为没人敢把手伸向自己。从市场的角度讲宝能的行为没有任何的问题只是万科这个宝贝儿子被人给动了不知道哪个老子会不高兴这就是中国社会体制的问题,王石抛出宝能的钱来路有问题我靠你去买包烟是不是还得证明这钱不是偷来的抢来的啊。王石向来以大佬自居说出这话有失水平,更可笑的是那个田什么君的发帖支持王石请问你是哪位啊闲的没事逛逛淘宝什么的不懂别瞎搀和?我个人倒希望宝能赢也好给中国的资本市场好好的上一堂课。回到交易层面万科定向增发对象多数是华润股权争夺跌得可能性小开盘后砸盘显然宝能既然敢做大股东就做好了长期应战的准备更何况你万科砸宝能我就接我想华润不会把手里的筹码给宝能的那不是成全了宝能嘛,外界解读万科在实施毒丸计划“我看这计划未必能成这事最后更大的可能是上面的老子出来做和事老。我不希望这种情况出现中国的资本市场就是被管的太多了该转型了该让市场自己做主了,更何况宝能成为大股东未必不是好事。r7h中亿财经网财经门户

三、案例分析:2005年12月,王某、吴某两人合资开办了一家外贸服务公司,向工商局办理

王某与吴某开合资开的外贸服务公司须定性。如果是有限责任公司,则公司的债务首先以公司的财产承担责任,然后再以投资者出资额承担。该公司只剩下1万元,如果没有担保、抵押的情况下,公司的1万元,需向赵某和电脑公司按1:1偿还。对于李某的4万元是吴某个人所借的款项,不是公司的债务,需要由吴某个人进行偿还。r7h中亿财经网财经门户

四、内部审计独立性缺失的案例

内部审计独立性缺失的案例r7h中亿财经网财经门户

内部控制审核报告 r7h中亿财经网财经门户

X股份有限公司: r7h中亿财经网财经门户

我们接受委托,审核了贵公司管理当局对X年X月X日与会计报表编制相关的内部控制有效性的认定。贵公司的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。[引言段] r7h中亿财经网财经门户

我们的审核是依据《独立审计实务公告第X号--内部控制审核》进行的。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计和执行有效性,以及我们认为其他必要的程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。[范围段] r7h中亿财经网财经门户

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险,因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策、程序遵循程度的降低。[固有限制段] r7h中亿财经网财经门户

[描述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响]。有效的内部控制能够为企业及时防止或发现会计报表中的重大错报提供合理保证,而上述重大缺陷使贵公司内部控制失去这一功能。[说明段] r7h中亿财经网财经门户

我们认为,除上述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响外,贵公司按照控制标准于X年X月X日在所有重大方面保持了与会计报表编制相关的有效的内部控制。[意见段] r7h中亿财经网财经门户

X会计师事务所(公章) 中国注册会计师(签名并盖章) r7h中亿财经网财经门户

地址 年 月 日 r7h中亿财经网财经门户

3、否定意见 r7h中亿财经网财经门户

内部控制审核报告 r7h中亿财经网财经门户

X股份有限公司: r7h中亿财经网财经门户

我们接受委托,审核了贵公司管理当局对X年X月X日与会计报表编制相关的内部控制有效性的认定。贵公司的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。[引言段] r7h中亿财经网财经门户

我们的审核是依据《独立审计实务公告第X号--内部控制审核》进行的。在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计和执行有效性,以及我们认为其他必要的程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。[范围段] r7h中亿财经网财经门户

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险,因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策、程序遵循程度的降低。[固有限制段] r7h中亿财经网财经门户

[描述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响]。有效的内部控制能够为企业及时防止或发现会计报表中的重大错报提供合理保证,而上述重大缺陷使贵公司内部控制失去这一功能。[说明段] r7h中亿财经网财经门户

我们认为,由于上述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响,贵公司未能按照控制标准于X年X月X日保持与会计报表编制相关的有效的内部控制。[意见段] r7h中亿财经网财经门户

X会计师事务所(公章) 中国注册会计师(签名并盖章) r7h中亿财经网财经门户

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五、财务案例分析名词解释什么是内部控制

所谓内部控制,是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整,保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手段与措施的总称。r7h中亿财经网财经门户