北海人均支出多少人民币(很多外地人在北海的生活开支从那里来?)
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市政供水是可以到5楼左右而已,小区需要二次加压甚至三次加压才能往上供水,加压是需要开支的,所以收二次加压费无可厚非,不过每个月收12块钱是固定标准吗?
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我们小区貌似是按吨来算的,一吨加5毛,按你的12块钱的标准,都可以算60吨了 ···不过他收你12块钱应该是有物价局的规定的,你可以叫物业出示一下文件,没有的话你可以拒交,甚至是上北海市政府网投诉。
北海市七楼每月收十二的二次加压费和理吗?
市政供水是可以到5楼左右而已,小区需要二次加压甚至三次加压才能往上供水,加压是需要开支的,所以收二次加压费无可厚非,不过每个月收12块钱是固定标准吗?
我们小区貌似是按吨来算的,一吨加5毛,按你的12块钱的标准,都可以算60吨了 ···不过他收你12块钱应该是有物价局的规定的,你可以叫物业出示一下文件,没有的话你可以拒交,甚至是上北海市政府网投诉。
北海财政收入2021?
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)2021年财政拨款收入2860.61万元(上年财政拨款收入2468.59万元,同比增加392.02万元,增加13.7%),增加的主要原因是增加国防支出等。包括:
1.财政拨款收入2860.61万元,为海城区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)2021年财政拨款支出2860.61万元(上年财政拨款收入2468.59万元,同比增加392.02万元,增加13.7%),增加的主要原因是增加国防支出等。包括:
1.一般公共服务(类)558.01万元:主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行、一般行政管理事务。
2.国防支出250万元。主要用于民兵训练。
3.公共安全支出1819.91万元。主要用于公安协警员工资及社保。
4.科学技术支出84.3万元。主要用于政府网络费用。
5.社会保障和就业(类)70.21万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
6.卫生健康支出34.47万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。
7.节能环保支出8万元。主要用于环委办人员工资及社保。
8.住房保障支出(类)35.7万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算安排支出2860.61万元。基本支出2381.3万元,项目支出479.31万元。
(一)行政运行215.8万元,其中基本支出184.8万元,项目支出31万元。上年支出220.31万元,同比减少4.51万元,行政运行经费减少的主要原因是人员减少;
(二)一般行政管理事务39.35万元,其中基本支出31.2万元,项目支出8.15万元。上年支出318.95万元,同比减少276.6万元;
(三)招商引支100万元,其中:基本支出0万元,项目支出100万元。上年支出100万元,同比增加0万元,主要用于新企业免费刻制印章费用;
(四)事业运行(政府办公厅)及 相关机构事务218.85万元 。其中:基本支出200.99万元,项目支出17.86万元。上年支出145.9万元,同比增加72.95万元,增加的主要原因人员增加;
(五)其他公安支出1819.91万元。其中:基本支出1819.91万元,项目支出0万元。上年支出1500万元,同比增加319.91万元,主要原因是增加公安协警员工资及社保;
(六)其他技术研究与开发支出84.3万元。其中:基本支出0万元,项目支出84.3万元。上年支出65.4万元,同比增加18.9万元,主要原因是网络费用增加;
(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出47.6万 。其中:基本支出47.6万元,项目支出0万元。上年支出40.37万元,同比增加7.23万元,主要原因是人员增加;
(八)行政单位医疗9.94万元。其中:基本支出9.94万元,项目支出0万元。上年支出9.42万元,同比增加0.52万元,主要原因是人员增加;
(九)事业单位医疗12.07万元。其中:基本支出12.07万元,项目支出0万元。上年支出8.24万元,同比增加3.83万元,主要原因是人员增加;
(十)公务员医疗补助12.46万元。其中:基本支出12.46万元,项目支出0万元。上年支出12.3万元,同比减少0.16万元,主要原因是缴费基数调整增加;
(十一)住房公积金35.7万元。其中:基本支出35.7万元,项目支出0万元。上年支出28.71万元,同比增加6.99万元,主要原因是人员增加;
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算安排基本支出2381.3万元,上年支出2249.67万元,同比增加131.63万元,增长5.5%,经费增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。按经济科目划分,共分为三类,其中:
(一)工资福利支出2305.62万元,上年支出2161.61万元,同比增加144.01万元,增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等;
(二)商品与服务支出65.81万元,上年支出77.59万元,同比减少11.78万元,主要原因是用于保证日常运转发生的基本支出,如日常办公费、差旅费、培训费、水电费、邮电费等公用经费支出减少。
(三)对个人和家庭的补助9.87万元,上年支出10.47万元,同比减少0.6万元。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算14.08万元,上年预算14.08万元,与上年持平。其中:
(一) 因公出国(境)费0万元,上年预算0万元,与上年持平。
(二)公务接待费0万元,上年预算0万元,与上年持平,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
(三)公务用车费0万元,其中公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算安排0万元。上年公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算安排0万元,与上年持平。
五、政府性基金预算情况说明
2021年我单位无政府性基金支出预算情况。
六、收支预算情况说明
(一)2021年预算收入2860.61万元,上年预算收入2468.59万元元,同比增加479.31万元,增加16.8%,均为海城区本级财政当年拨款收入。2021年预算收入总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等;
(二)2021年预算支出2860.61万元,上年预算支出2468.59万元,同比增加479.31万元,增加16.8%。2021年预算支出总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。
七、收入预算情况说明
2021年收入预算2860.61万元,上年预算收入2468.59万元,同比增加479.31万元,增加16.8%,均为海城区本级财政当年拨款收入。2021年预算收入总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。
八、支出预算情况说明
2021年预算支出2860.61万元,上年预算支出2468.59万元,同比增加479.31万元,增加16.8%。
2021年预算支出总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。
九、其他重要事项情况说明
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我们小区貌似是按吨来算的,一吨加5毛,按你的12块钱的标准,都可以算60吨了 ···不过他收你12块钱应该是有物价局的规定的,你可以叫物业出示一下文件,没有的话你可以拒交,甚至是上北海市政府网投诉。
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北海财政收入2021?
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)2021年财政拨款收入2860.61万元(上年财政拨款收入2468.59万元,同比增加392.02万元,增加13.7%),增加的主要原因是增加国防支出等。包括:
1.财政拨款收入2860.61万元,为海城区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)2021年财政拨款支出2860.61万元(上年财政拨款收入2468.59万元,同比增加392.02万元,增加13.7%),增加的主要原因是增加国防支出等。包括:
1.一般公共服务(类)558.01万元:主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行、一般行政管理事务。
2.国防支出250万元。主要用于民兵训练。
3.公共安全支出1819.91万元。主要用于公安协警员工资及社保。
4.科学技术支出84.3万元。主要用于政府网络费用。
5.社会保障和就业(类)70.21万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
6.卫生健康支出34.47万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。
7.节能环保支出8万元。主要用于环委办人员工资及社保。
8.住房保障支出(类)35.7万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算安排支出2860.61万元。基本支出2381.3万元,项目支出479.31万元。
(一)行政运行215.8万元,其中基本支出184.8万元,项目支出31万元。上年支出220.31万元,同比减少4.51万元,行政运行经费减少的主要原因是人员减少;
(二)一般行政管理事务39.35万元,其中基本支出31.2万元,项目支出8.15万元。上年支出318.95万元,同比减少276.6万元;
(三)招商引支100万元,其中:基本支出0万元,项目支出100万元。上年支出100万元,同比增加0万元,主要用于新企业免费刻制印章费用;
(四)事业运行(政府办公厅)及 相关机构事务218.85万元 。其中:基本支出200.99万元,项目支出17.86万元。上年支出145.9万元,同比增加72.95万元,增加的主要原因人员增加;
(五)其他公安支出1819.91万元。其中:基本支出1819.91万元,项目支出0万元。上年支出1500万元,同比增加319.91万元,主要原因是增加公安协警员工资及社保;
(六)其他技术研究与开发支出84.3万元。其中:基本支出0万元,项目支出84.3万元。上年支出65.4万元,同比增加18.9万元,主要原因是网络费用增加;
(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出47.6万 。其中:基本支出47.6万元,项目支出0万元。上年支出40.37万元,同比增加7.23万元,主要原因是人员增加;
(八)行政单位医疗9.94万元。其中:基本支出9.94万元,项目支出0万元。上年支出9.42万元,同比增加0.52万元,主要原因是人员增加;
(九)事业单位医疗12.07万元。其中:基本支出12.07万元,项目支出0万元。上年支出8.24万元,同比增加3.83万元,主要原因是人员增加;
(十)公务员医疗补助12.46万元。其中:基本支出12.46万元,项目支出0万元。上年支出12.3万元,同比减少0.16万元,主要原因是缴费基数调整增加;
(十一)住房公积金35.7万元。其中:基本支出35.7万元,项目支出0万元。上年支出28.71万元,同比增加6.99万元,主要原因是人员增加;
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算安排基本支出2381.3万元,上年支出2249.67万元,同比增加131.63万元,增长5.5%,经费增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。按经济科目划分,共分为三类,其中:
(一)工资福利支出2305.62万元,上年支出2161.61万元,同比增加144.01万元,增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等;
(二)商品与服务支出65.81万元,上年支出77.59万元,同比减少11.78万元,主要原因是用于保证日常运转发生的基本支出,如日常办公费、差旅费、培训费、水电费、邮电费等公用经费支出减少。
(三)对个人和家庭的补助9.87万元,上年支出10.47万元,同比减少0.6万元。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算14.08万元,上年预算14.08万元,与上年持平。其中:
(一) 因公出国(境)费0万元,上年预算0万元,与上年持平。
(二)公务接待费0万元,上年预算0万元,与上年持平,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
(三)公务用车费0万元,其中公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算安排0万元。上年公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算安排0万元,与上年持平。
五、政府性基金预算情况说明
2021年我单位无政府性基金支出预算情况。
六、收支预算情况说明
(一)2021年预算收入2860.61万元,上年预算收入2468.59万元元,同比增加479.31万元,增加16.8%,均为海城区本级财政当年拨款收入。2021年预算收入总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等;
(二)2021年预算支出2860.61万元,上年预算支出2468.59万元,同比增加479.31万元,增加16.8%。2021年预算支出总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。
七、收入预算情况说明
2021年收入预算2860.61万元,上年预算收入2468.59万元,同比增加479.31万元,增加16.8%,均为海城区本级财政当年拨款收入。2021年预算收入总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。
八、支出预算情况说明
2021年预算支出2860.61万元,上年预算支出2468.59万元,同比增加479.31万元,增加16.8%。
2021年预算支出总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。
九、其他重要事项情况说明
北海财政收入2021?
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)2021年财政拨款收入2860.61万元(上年财政拨款收入2468.59万元,同比增加392.02万元,增加13.7%),增加的主要原因是增加国防支出等。包括:
1.财政拨款收入2860.61万元,为海城区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)2021年财政拨款支出2860.61万元(上年财政拨款收入2468.59万元,同比增加392.02万元,增加13.7%),增加的主要原因是增加国防支出等。包括:
1.一般公共服务(类)558.01万元:主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行、一般行政管理事务。
2.国防支出250万元。主要用于民兵训练。
3.公共安全支出1819.91万元。主要用于公安协警员工资及社保。
4.科学技术支出84.3万元。主要用于政府网络费用。
5.社会保障和就业(类)70.21万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
6.卫生健康支出34.47万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。
7.节能环保支出8万元。主要用于环委办人员工资及社保。
8.住房保障支出(类)35.7万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算安排支出2860.61万元。基本支出2381.3万元,项目支出479.31万元。
(一)行政运行215.8万元,其中基本支出184.8万元,项目支出31万元。上年支出220.31万元,同比减少4.51万元,行政运行经费减少的主要原因是人员减少;
(二)一般行政管理事务39.35万元,其中基本支出31.2万元,项目支出8.15万元。上年支出318.95万元,同比减少276.6万元;
(三)招商引支100万元,其中:基本支出0万元,项目支出100万元。上年支出100万元,同比增加0万元,主要用于新企业免费刻制印章费用;
(四)事业运行(政府办公厅)及 相关机构事务218.85万元 。其中:基本支出200.99万元,项目支出17.86万元。上年支出145.9万元,同比增加72.95万元,增加的主要原因人员增加;
(五)其他公安支出1819.91万元。其中:基本支出1819.91万元,项目支出0万元。上年支出1500万元,同比增加319.91万元,主要原因是增加公安协警员工资及社保;
(六)其他技术研究与开发支出84.3万元。其中:基本支出0万元,项目支出84.3万元。上年支出65.4万元,同比增加18.9万元,主要原因是网络费用增加;
(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出47.6万 。其中:基本支出47.6万元,项目支出0万元。上年支出40.37万元,同比增加7.23万元,主要原因是人员增加;
(八)行政单位医疗9.94万元。其中:基本支出9.94万元,项目支出0万元。上年支出9.42万元,同比增加0.52万元,主要原因是人员增加;
(九)事业单位医疗12.07万元。其中:基本支出12.07万元,项目支出0万元。上年支出8.24万元,同比增加3.83万元,主要原因是人员增加;
(十)公务员医疗补助12.46万元。其中:基本支出12.46万元,项目支出0万元。上年支出12.3万元,同比减少0.16万元,主要原因是缴费基数调整增加;
(十一)住房公积金35.7万元。其中:基本支出35.7万元,项目支出0万元。上年支出28.71万元,同比增加6.99万元,主要原因是人员增加;
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算安排基本支出2381.3万元,上年支出2249.67万元,同比增加131.63万元,增长5.5%,经费增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。按经济科目划分,共分为三类,其中:
(一)工资福利支出2305.62万元,上年支出2161.61万元,同比增加144.01万元,增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等;
(二)商品与服务支出65.81万元,上年支出77.59万元,同比减少11.78万元,主要原因是用于保证日常运转发生的基本支出,如日常办公费、差旅费、培训费、水电费、邮电费等公用经费支出减少。
(三)对个人和家庭的补助9.87万元,上年支出10.47万元,同比减少0.6万元。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算14.08万元,上年预算14.08万元,与上年持平。其中:
(一) 因公出国(境)费0万元,上年预算0万元,与上年持平。
(二)公务接待费0万元,上年预算0万元,与上年持平,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
(三)公务用车费0万元,其中公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算安排0万元。上年公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算安排0万元,与上年持平。
五、政府性基金预算情况说明
2021年我单位无政府性基金支出预算情况。
六、收支预算情况说明
(一)2021年预算收入2860.61万元,上年预算收入2468.59万元元,同比增加479.31万元,增加16.8%,均为海城区本级财政当年拨款收入。2021年预算收入总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等;
(二)2021年预算支出2860.61万元,上年预算支出2468.59万元,同比增加479.31万元,增加16.8%。2021年预算支出总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。
七、收入预算情况说明
2021年收入预算2860.61万元,上年预算收入2468.59万元,同比增加479.31万元,增加16.8%,均为海城区本级财政当年拨款收入。2021年预算收入总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。
八、支出预算情况说明
2021年预算支出2860.61万元,上年预算支出2468.59万元,同比增加479.31万元,增加16.8%。
2021年预算支出总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。
九、其他重要事项情况说明
北海财政收入2021?
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)2021年财政拨款收入2860.61万元(上年财政拨款收入2468.59万元,同比增加392.02万元,增加13.7%),增加的主要原因是增加国防支出等。包括:
1.财政拨款收入2860.61万元,为海城区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)2021年财政拨款支出2860.61万元(上年财政拨款收入2468.59万元,同比增加392.02万元,增加13.7%),增加的主要原因是增加国防支出等。包括:
1.一般公共服务(类)558.01万元:主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:行政运行、一般行政管理事务。
2.国防支出250万元。主要用于民兵训练。
3.公共安全支出1819.91万元。主要用于公安协警员工资及社保。
4.科学技术支出84.3万元。主要用于政府网络费用。
5.社会保障和就业(类)70.21万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
6.卫生健康支出34.47万元,主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。
7.节能环保支出8万元。主要用于环委办人员工资及社保。
8.住房保障支出(类)35.7万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
10.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算安排支出2860.61万元。基本支出2381.3万元,项目支出479.31万元。
(一)行政运行215.8万元,其中基本支出184.8万元,项目支出31万元。上年支出220.31万元,同比减少4.51万元,行政运行经费减少的主要原因是人员减少;
(二)一般行政管理事务39.35万元,其中基本支出31.2万元,项目支出8.15万元。上年支出318.95万元,同比减少276.6万元;
(三)招商引支100万元,其中:基本支出0万元,项目支出100万元。上年支出100万元,同比增加0万元,主要用于新企业免费刻制印章费用;
(四)事业运行(政府办公厅)及 相关机构事务218.85万元 。其中:基本支出200.99万元,项目支出17.86万元。上年支出145.9万元,同比增加72.95万元,增加的主要原因人员增加;
(五)其他公安支出1819.91万元。其中:基本支出1819.91万元,项目支出0万元。上年支出1500万元,同比增加319.91万元,主要原因是增加公安协警员工资及社保;
(六)其他技术研究与开发支出84.3万元。其中:基本支出0万元,项目支出84.3万元。上年支出65.4万元,同比增加18.9万元,主要原因是网络费用增加;
(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出47.6万 。其中:基本支出47.6万元,项目支出0万元。上年支出40.37万元,同比增加7.23万元,主要原因是人员增加;
(八)行政单位医疗9.94万元。其中:基本支出9.94万元,项目支出0万元。上年支出9.42万元,同比增加0.52万元,主要原因是人员增加;
(九)事业单位医疗12.07万元。其中:基本支出12.07万元,项目支出0万元。上年支出8.24万元,同比增加3.83万元,主要原因是人员增加;
(十)公务员医疗补助12.46万元。其中:基本支出12.46万元,项目支出0万元。上年支出12.3万元,同比减少0.16万元,主要原因是缴费基数调整增加;
(十一)住房公积金35.7万元。其中:基本支出35.7万元,项目支出0万元。上年支出28.71万元,同比增加6.99万元,主要原因是人员增加;
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算安排基本支出2381.3万元,上年支出2249.67万元,同比增加131.63万元,增长5.5%,经费增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。按经济科目划分,共分为三类,其中:
(一)工资福利支出2305.62万元,上年支出2161.61万元,同比增加144.01万元,增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等;
(二)商品与服务支出65.81万元,上年支出77.59万元,同比减少11.78万元,主要原因是用于保证日常运转发生的基本支出,如日常办公费、差旅费、培训费、水电费、邮电费等公用经费支出减少。
(三)对个人和家庭的补助9.87万元,上年支出10.47万元,同比减少0.6万元。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算14.08万元,上年预算14.08万元,与上年持平。其中:
(一) 因公出国(境)费0万元,上年预算0万元,与上年持平。
(二)公务接待费0万元,上年预算0万元,与上年持平,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
(三)公务用车费0万元,其中公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算安排0万元。上年公务用车购置费预算0万元,公务用车运行维护费预算安排0万元,与上年持平。
五、政府性基金预算情况说明
2021年我单位无政府性基金支出预算情况。
六、收支预算情况说明
(一)2021年预算收入2860.61万元,上年预算收入2468.59万元元,同比增加479.31万元,增加16.8%,均为海城区本级财政当年拨款收入。2021年预算收入总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等;
(二)2021年预算支出2860.61万元,上年预算支出2468.59万元,同比增加479.31万元,增加16.8%。2021年预算支出总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。
七、收入预算情况说明
2021年收入预算2860.61万元,上年预算收入2468.59万元,同比增加479.31万元,增加16.8%,均为海城区本级财政当年拨款收入。2021年预算收入总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。
八、支出预算情况说明
2021年预算支出2860.61万元,上年预算支出2468.59万元,同比增加479.31万元,增加16.8%。
2021年预算支出总体增加的主要原因是增加公安协警员工资及社保等。
九、其他重要事项情况说明